诚安信会计所2022年证券业务总结及2023年证券业务、国企集团审计工作布置暨培训会议召开发表时间:2022-12-13 11:24 12月10日,诚安信会计所举行了2022年证券业务总结及2023年证券业务、国企集团审计工作布置暨培训会议,诚安信质管部、证券部及事务所承做证券业务、国企集团审计业务的相关审计人员通过现场或线上参加了本次会议,诚安信会计所所长谢园保,合伙人杨基鸿、邹仁忠、包玉玲、莫小之、雷凤英、关朝本等出席了会议。会议由质管部负责人雷凤英主持。 ![]() 上午的会议中主要围绕上市公司福能东方年审项目对高风险证券业务进行了分析总结,五名项目现场负责人对项目的各板块审计情况进行了总结,回顾与反思在项目过程中遇到的问题,针对出现的问题就各环节的风险把控分别提出了可行建议,并向参会人员分享了有效的审计经验与管理经验。 合伙人雷凤英从质量管理的角度对2022年事务所承做的证券业务作了简单总结。2022年是诚安信会计所实行新的业务风险级别管理的第三年,事务所的风险把控程序正在逐年完善。2023年起,在高风险项目上我们将任用专业胜任能力更高的人员;加强审计团队证券业务专业知识培训;进一步强化审计程序;调整、完善复核流程,提高复核质量,从整体上进一步把握项目风险。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 谢园保所长在总结中再次强调了复核工作的重要性,要求项目人员在审计工作中要严格落实审计程序,重视风险控制。他提到,今后事务所将进一步推进审计信息化,不断优化审计程序和审计资源配置。 ![]() 下午的会议首先由质管部注师肖敏对事务所2023年证券、国有企业集团审计工作进行了相关布置。她从高风险项目审计的提交项目清单、提交重点关注事项及应对措施表、送审要求、个别程序提示、审计程序刚性要求五个方面汇总列示了对各项目组的要求。总结中她提到,各项目组审计人员要发挥主观能动性虚心请教,加强项目组内部的沟通,营造良好的审计氛围,并鼓舞大家在接下来的年审工作中共同努力。 证券部经理林华龙总结了证券审计项目中出现的问题,通过整理、分析上市公司财务造假风险案例及上市公司利润操纵及财务报表舞弊案例,强调项目人员要积极参考案例,充分考虑风险。随后他分享了自己的执业经验,参会人员从中收获了启示。 |